پنج‌شنبه 4 تیر 1405

سال رکورد شکنی ها | سیمان هرمزگان نماد دوام و استحکام

از رشد 50 درصدی سود خالص تا اهتمام جدی به کیفیت، توسعه و نوآوری

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه، مهندس منصور نجفی ضمن تصریح اینکه سیمان هرمزگان با بیش از چهار دهه سابقه درخشان در صنعت سیمان کشورمان و تولید محصولات با کیفیت و متنوع از جمله سیمان پورتلند تیپ ۲، سیمان پورتلند تیپ 425ـ1 ، سیمان پوزولانی، کلینکر داخلی و کلینکر صادراتی یکی از شرکت‌های ممتاز در حوزه‌های بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها، بهره بردن از حداکثر ظرفیت تولیدی و سهم از بازارهای فروش خارجی (صادراتی) می‌باشد اضافه کرد: مفتخریم اعلام داریم که در سال مالی منتهی به پایان آذر ماه ۱۴۰۴ توانستیم به نسبت سال‌های گذشته رکوردشکنی‌های خوبی در کسب درآمدهای عملیاتی ، فروش داخلی – خارجی ، سود عملیاتی و سود خالص را در کنار سه برابر شدن قیمت سهام برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاوریم.

مدیرعامل برجسته شرکت که در سال ۱۴۰۳ نیز به عنوان نشان عالی مدیر سال و چهره نامی صنعت دست یافته بود و همچنین در سال ۱۴۰۴ جایزه صادر کننده نمونه را در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهوری دریافت کرد در ادامه با اعلام اینکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ شرکت سیمان هرمزگان با اتکا به توان متخصصان داخلی، خودباوری و حمایت همه جانبه‌ای که سهامداران عمده از رئوس برنامه های تیم مدیریت ارشد داشته اند توانسته است تجلی راستین از یک مجموعه تولیدی پیشرو ‌باشد که به توسعه نوآوری و اهتمام جدی به ارتقای کیفیت محصولات خود توجه ویژه داشته باشد که همین امر باعث گردید برای تداوم مسیر توسعه پایدار خود و کسب سود با کیفیت به سمت و سویی برویم که با تعریف و راه‌اندازی پروژه‌های جدید و راهبردی از جمله رفع ناترازی‌های انرژی در مجموعه ، یک مسیر رو به رشد را ریل گذاری کنیم.

مهندس منصور نجفی همچنین خاطرنشان کرد که تنوع بخشی بازارهای فروش خارجی، ارتقای کیفیت و تنوع بخشی به محصولات نیز باعث شده که بسیاری از پیمانکاران منطقه ای و خارجی نیز در صف مشتریان ما قرار گیرند.

اعلام رشد سه برابری قیمت سهم طی یک سال اخیر با تدابیر اندیشیده شده در نتیجه عملکرد فوق العاده مجموعه ، تبیین چشم انداز و افق ترسیمی، برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰۰ هزار تنی ظرفیت تولید با همین امکانات موجود و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از خط اختصاصی ۲ میلیون تنی برای صادرات نکات دیگری بود که در این مجمع به اطلاع سهامداران رسید و با تشویق ممتد سهامداران روبرو گردید.

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سيمان هرمزگان راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1404/11/25 درمحل  تهران – مجموعه فرهنگي ورزشی تلاش برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور 87.22 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید ، ریاست مجمع برعهده آقای وحيد خاشعي ورنام خواستي بود ، که خانم عذرا بياني و آقای سيد احسان اله سهراب در مقام نظار اول و دوم و آقای منصور نجفي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند .

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 30/08/1404 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود 10.000 ریالی به ازای هرسهم به کار خود پایان دادند .

آخرین اعضای هیئت‌مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد کيانوش جهان بخش نایب رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف – اصلی
سرمايه گذاري سپه زايد ملائي عضو هیئت‌مدیره غیر موظف – اصلی
چاپ و نشر سپه بابک تراکمه رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف – اصلی
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد منصور نجفي عضو هیئت‌مدیره موظف – اصلی
بازرگاني و توليدي مرجانکار ارسلان ذاکري افشار عضو هیئت‌مدیره غیر موظف – اصلی

مهندس منصور نجفی در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه و ترکیب سهامداران «سهرمز» افزود: شرکت سیمان هرمزگان یکی از تولیدکنندگان مهم سیمان در جنوب کشور می باشد که با توجه به موقعیت جغرافیایی‌اش نقشی استراتژیک در تأمین بازارهای داخلی و صادراتی دارد .

به گفته وی ، نزدیکی‌ به آب‌های آزاد خلیج فارس باعث شده سیمان هرمزگان دسترسی خوبی به بازارهای صادراتی مخصوصاً کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقا و حتی بعضی کشورهای آسیایی داشته باشد.

مدیرعامل «سهرمز» ضمن تصریح اینکه سیمان هرمزگان با بهره‌گیری از خطوط تولید نسبتاً مدرن و ظرفیت تولید قابل توجه، انواع سیمان پرتلند و تیپ‌های مختلف مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند تاکید کرد : ارتقای کیفیت محصول یک موضوع کلیدی می باشد چرا که هم در بازار رقابتی داخل کشور و هم در امر صادرات باید استانداردهای بین‌المللی را به بهترین شکل ممکن رعایت کند.

مهندس منصور نجفی در ادامه با اعلام اینکه در مجموع سیمان هرمزگان را می شود یک بازیگر مهم در صنعت سیمان جنوب کشور دانست که هم به بازار داخلی خدمت میدهد و هم روی صادرات حساب باز کرده است افزود : عملکرد «سهرمز» تا حد زیادی به شرایط اقتصادی کلان، پروژه‌های عمرانی و بازارهای منطقه‌ای وابسته است.

مدیر برجسته کشورمان در بخش دیگری از گزارش مسبوط خود ضمن تبیین اینکه با تمرکز بر بهره وری بالا، صادرات قوی و مدیریت هزینه سیمان هرمزگان اغلب در رتبه های 1 تا 5 برتر صنعت از نظر فروش، صادرات و عملکرد مالی می باشد اضافه نمود : در سال مالی مورد گزارش این مجموعه با فروش 1.687.664 تن کلینکر و سیمان در داخل کشور و با فروش 322.831 تن سیمان و کلینکر در بازارهای صادراتی توانست عملکردی خیره کننده علی رغم تمام مشکلات کسب کند.

مهندس منصور نجفی در ادامه از تداوم توسعه پایدار و سودآوری، تنوع بخشی به مقاصد صادراتی، تنوع بخشی به محصولات با رویکرد سیمان‌های آمیخته، ایفای شایسته مسئولیت‌های اجتماعی جهت اعتلای منطقه و برنامه ریزی دقیق جهت رشد و توسعه منابع انسانی به عنوان افق استراتژیک ومهم ترین برنامه های ۵ ساله توسعه مجموعه نام برد.

به گفته وی سیاست توسعه مهم‌ترین این رویکردها می‌باشد تا محصولات با کیفیت از جمله سیمان های آمیخته و پوزولانی به مقاصد صادراتی متنوع عرضه شوند .

مدیرعامل شرکت در فرازی دیگر از گزارش خود با تاکید بر اینکه ما با کسب درآمد عملیاتی 38.329 میلیون ریالی در بین شرکت‌های برتر سیمان و هلدینگ‌های تخصصی صنعت سیمان قرار داریم و در درآمد عملیاتی نیز رتبه اول و در نسبت تولید به ظرفیت در بین ۱۰ شرکت برتر کشور حائز رتبه دوم می‌باشیم افزود: در سال مالی مورد گزارش با بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تولید با ۸۹ درصد در تولید سیمان و با ظرفیت تولید ۹۹ درصد در تولید کلینکر جزو برترین‌های کشور بوده‌ایم و خوشبختانه با مجاهدت پرسنل و همدلی هیئت مدیره و حمایت همه جانبه هیئت مدیره ارزنده توانسته‌ ایم در تمام شاخص های تولیدی – تحویل ـ فروش – صادرات و بهره وری و… در بین شرکت‌های ممتاز قرار گیریم.

مهندس منصور نجفی در ادامه عمده محصولات شرکت را سیمان فله تیپ ۲، سیمان فله‌ای تیپ ۱، سیمان پاکتی تیپ ۲، سیمان پاکتی تیپ ۱ و سیمان فله پوزولانی تیپ ۵ برشمرد و از رشد ۸۴ درصدی فروش داخلی و ۱۶ درصدی فروش صادراتی علی رغم تمام چالش‌ها در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

سکاندار «سهرمز» در بخش دیگری از گزارش خود نقطه عطف استراتژیک عملکرد مجموعه را عبور هوشمندانه از چالش‌های انرژی اعلام کرد و تصریح نمود با تعریف و اجرای پروژه‌های بزرگ در مجموعه برای تضمین تداوم تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی را حیاتی دانسته و با افزایش سرمایه‌ای که مورد حمایت سهامداران محترم نیز قرار گرفت سعی شد در کوتاه‌ترین زمان برای رفع ناترازی و کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان که باعث توقف تولید میشود با تعریف و اجرای پروژه‌های نمونه علاوه بر حفظ روند تولید به سمت رشد تولید پایدار برویم که این امر مهم با سرمایه‌گذاری دقیق در پروژه‌های استراتژیک صورت گرفت.

به گفته وی برای مسیر توسعه پایدار احداث نیروگاه خورشیدی با پیشرفت ۸۵ درصدی ، بهبود ساختار مالی و ارتقای شفافیت ، ساخت سیلوهای هزار تنی و توسعه خطوط محصولات تولیدی از جمله راهکارهایی بوده است که برای بهره‌برداری از آنها بسیار تلاش گردیده است.

مهندس منصور نجفی در تشریح جزئیات پروژه‌های استقلال انرژی اظهار داشت که پروژه دیزل ژنراتور ۱۲ مگاواتی که در آن 5.638 میلیون ریال سرمایه‌گذاری شده و سوخت دوگانه (گاز و مازوت) و جلوگیری از توقف تولید در پیک بار و پروژه نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی که 2.286 میلیون ریال در آن سرمایه‌گذاری شده است پروژه های مهمی بودند که جهت کاهش هزینه برق مصرفی صورت گرفته است.

عضو شاخص هیئت مدیره و مدیر برجسته کشورمان که در سال ۱۴۰۴ به عنوان مدیر برگزیده انتخاب گردید در قسمت دیگری از گزارش خود از اهتمام جدی به تغییر رویکرد و به سمت آموزش‌های حین کار مدیریت تعمیرات اساسی در کنار شایسته سالاری و با جانشین پروری با اولویت چابکسازی سازمان خبر داد و تبیین نمود که صیانت از محیط زیست و توجه جدی به ارتقای سطح دانش منابع انسانی به عنوان با ارزش‌ترین سرمایه‌های شرکت همواره مورد توجه تیم مدیریت بوده است.

مدیرعامل برجسته و نامدار شرکت در ادامه با تصریح اینکه ناترازی‌ها، تداوم تحریم‌های بین‌المللی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کاهش بودجه‌های عمرانی و ساخت و ساز، رشد تمام هزینه‌های تولید و… سال سختی را بر عملکرد شرکت در حوزه‌های تولید فروش و سودآوری تحمیل کرده بود تاکید کرد مفتخریم اعلام داریم که افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت از مبلغ 26.614.335 میلیون ریال در سال مالی منتهی به پایان آبان ماه 1403 به مبلغ 38.329.011 میلیون ریال در پایان آبان ماه  1404 و ارتقای سود عملیاتی شرکت از مبلغ 13.62.446 میلیون ریال در سال مالی گذشته به مبلغ 20.207.395 میلیون ریال  در سال مالی مورد گزارش، باعث شد که این شرکت در کنار بازدهی بسیار مناسب با کسب مبلغ 20.521.477 میلیون ریال سود خالص ، عملکردی درخشان در سودآوری طی سال مالی مورد گزارش برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاورد.

اعلام رشد سه برابری قیمت سهم طی یک سال اخیر، تبیین چشم انداز و افق ترسیمی، برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰۰ هزار تنی ظرفیت تولید با همین امکانات موجود و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از خط اختصاصی ۲ میلیون تنی برای صادرات نکات دیگری بود که به اطلاع سهامداران رسید و با تشویق ممتد سهامداران روبرو گردید.

شایان ذکر است پس از قرائت گزارش جامع و مبسوط مدیرعامل محبوب مجموعه که حاکی از تداوم روند صعودی کسب سود پایدار توجه جدی به سرمایه‌گذاری در جهت تامین انرژی‌های مورد نیاز کارخانه هت تثبیت روند تولید و رشد تمام شاخص‌های آماری مثبت بود، ریاست مجمع و نمایندگان سهامداران عمده نیز از درایت و سکانداری شایسته مهندس منصور نجفی که توانسته سیمان هرمزگان را در صدر شرکت‌های سیمانی از نظر بازدهی سودآوری و بهره‌وری و… قرار دهد تقدیر کرده و اعلام نمودند که کلیه راهبردها و برنامه‌های این مدیر خلاق و کاربلد مورد حمایت حداکثری سهامداران عمده قرار دارد.

نکات مهم مطرح شده:

برتری استراتژی فروش بر محدودیت ظرفیت

  • مدیریت شرکت در این مجمع اعلام کرد که سیمان هرمزگان از نظر درآمد، رتبه چهارم صنعت سیمان کشور را کسب کرده است؛ جایگاهی که با وجود رتبه پایین‌تر شرکت در ظرفیت اسمی و میزان تولید، نشان‌دهنده بهبود معنادار سبد محصولات و ارتقای نرخ‌های فروش است. این موضوع بیانگر آن است که سهرمز با تمرکز بر ارزش‌افزوده و بازار هدف، محدودیت‌های کمی تولید را به مزیت درآمدی تبدیل کرده است.
  • از نظر جایگاه بورسی هم این شرکت در بازار سرمایه حضور دارد و سهامش بین فعالان بورس معامله میشود و به همین علت ؛ عملکرد مالی، میزان فروش داخلی و صادراتی ، نرخ انرژی، هزینه حمل‌ونقل و سیاست‌های عمرانی دولت روی سودآوری شرکت تاثیر مستقیم دارد.
  • شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت های بورسی این صنعت در بخش فروش داخلی به ترتیب با حجم فروش 1.688 تن معادل مبلغ 3.073 میلیارد ریال در رده هفتم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

تحقق حداکثری ظرفیت کلینکر

  • در سال مالی گذشته، شرکت موفق شده است:99 درصد ظرفیت تولید کلینکر را محقق کند.
  • تولید سیمان را متناسب با تقاضای منطقه در سطح ۸۵ درصد ظرفیت نگه دارد.
  • این ترکیب، نشان‌دهنده مدیریت بهینه تولید بر مبنای بازار و جلوگیری از انباشت موجودی یا فروش کم‌بازده است.

حاشیه سود ۵۳ درصدی

  • یکی از برجسته‌ترین نکات مجمع، اعلام حاشیه سود ۵۳ درصدی بود؛ رقمی که به‌عنوان بالاترین حاشیه سود در کل صنعت سیمان کشور شناخته می‌شود و نتیجه هم‌زمان بهینه‌سازی ترکیب محصول، کنترل بهای تمام‌شده، مدیریت انرژی و لجستیک و نرخ‌گذاری مؤثر در بازار داخلی و صادراتی ارزیابی می‌شود این سطح از سودآوری، سهرمز را در جایگاه یکی از سودسازترین شرکت‌های بورسی گروه سیمان قرار داده است.

پاسخ راهبردی به چالش انرژی؛ دیزل، خورشید و سوخت پایدار

  • کمبود انرژی به‌عنوان چالش استراتژیک شرکت، با مجموعه‌ای از پروژه‌های مصوب هدف‌گذاری شده است: نصب ۱۲ مگاوات دیزل ژنراتور
  • احداث ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی با پیشرفت ۸۵ درصدی (ورود به مدار تا تابستان)
  • افزایش ظرفیت مخازن سوخت تا ۲۲ هزار تن برای ذخیره‌سازی مازوت دوماهه
  • این اقدامات، ریسک قطعی برق تابستان و کمبود سوخت زمستان را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد و پایداری تولید را تضمین می‌کند.

افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی؛ پیشران توسعه

  • مجمع با افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی شرکت موافقت کرد که از محل: 547 میلیارد تومان منابع افزایش سرمایه 438 میلیارد تومان منابع داخلی تأمین می‌شود.
  • منابع حاصل به شرح زیر تخصیص خواهد یافت: 564میلیارد تومان برای دیزل ژنراتورها 229 میلیارد تومان برای نیروگاه خورشیدی 193 میلیارد تومان برای افزایش ظرفیت کوره شماره یک
  • افزایش ظرفیت تولید؛ از ۶۵۰۰ به ۷۰۰۰ تن کلینکر
  • طرح افزایش ظرفیت کوره با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و انتظار می‌رود با بهره‌برداری در تابستان ۱۴۰۵، ظرفیت تولید کلینکر روزانه شرکت از ۶۵۰۰ تن به ۷۰۰۰ تن افزایش یابد.
  • در افق بلندمدت نیز، احداث خط سوم اختصاصی صادرات با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال در دستور کار قرار دارد؛ اقدامی که سهرمز را به بازیگری پررنگ‌تر در بازارهای منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد.

مزیت بندر خمیر و چالش زیرساخت

  • سهرمز کف نرخ‌های صادراتی خود را به‌صورت شفاف اعلام کرد: کلینکر صادراتی بندر خمیر: ۲۵ دلار، سیمان فله درب کارخانه: ۲۹ دلار، فوب بندر شهید رجایی: ۳۹ دلار، فروش جامبوبگ: تا ۴۲ دلار
  • اگرچه بندر خمیر به دلیل هزینه حمل کمتر (۱۴۰ هزار تومان در هر تن در برابر ۴۳۰ هزار تومان بندر شهید رجایی) مزیت رقابتی دارد، اما محدودیت پهلوگیری شناورها باعث شده صادرات فعلی حدود ۱۰ هزار تن در ماه باشد. هدف‌گذاری شرکت، افزایش این رقم به ۲۰ هزار تن در ماه با تأمین فضای اختصاصی دپو در بندر است.

کاهش ریسک‌های غیرعملیاتی

  • از سویی دیگر در مجمع سهرمز اعلام شد: معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مناطق کمتر توسعه‌یافته برای شرکت تأیید شده و قرار است با بدهی‌های مالیاتی تهاتر شود؛ تأیید نهایی تا یک ماه آینده صادر خواهد شد.
  • در خصوص ۱۲ قطعه زمین تملیکی بابت مطالبات، رأی بدوی به نفع شرکت صادر شده و در انتظار رأی تجدیدنظر برای انتقال نهایی مالکیت است.
  • این تحولات، ریسک‌های حقوقی و مالیاتی شرکت را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.
  • در پایان این مجمع و با تاکید بر رای سهامداران سهرمز ۲ هزار و ۵۲ میلیارد تومان از سود انباشته تقسیم شد و به ازای هر سهم  ۱۰۰۰ تومان سود تعلق گرفت.

پخش یک کلیپ زیبا و شکیل در معرفی شرکت و اهم دستاوردهای حاصله که به همت تیم روابط عمومی توانمند مجموعه تهیه و به سمع و نظر سهامداران رسید، حضور مدیران ارشد شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری امید- سرمایه‌گذاری سپه – گروه مالی بانک مسکن و جمعی از برترین کارشناسان صنعت سیمان و بازار سرمایه در مجمع که جایگاه ارزنده «سهرمز» و تیم مدیران صاحبنام آن را نشان می‌داد، کسب عنوان صادر کننده نمونه ملی و نشان عالی مدیر سال و چهره نامی صنعت، افزایش سرمایه شرکت تا ۳۰۰ درصد طی یک بازه ۴ ساله، ۹ برابر شدن سود شرکت طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، نهایت لطف جنابان خاشعی ـ جهانبخش ـ ذاکری افشار و اعضای شاخص هیئت مدیره نسبت به اصحاب رسانه، داشتن سهم سه درصدی از کل مبلغ فروش بورس کالا، افزایش حاشیه سود ناخالص تا ۵۳ درصد، رشد ۴۴ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش ۵۵ درصدی سود عملیاتی، تقدیر مهندس منصور نجفی از عملکرد شایسته مدیریت مالی «سهرمز» در پیگیری‌های مجدانه از جمله کاهش هزینه‌های مالیاتی که نتایج بسیار خوبی برای شرکت داشته است، افزایش ۵ درصدی نسبت بازده فروش و رشد ۲ درصدی سود ناخالص فروش در سال مالی مورد گزارش به نسبت سال قبل، سيدن جمع دارائي هاي شركت به مبلغ 40.658.175 میلیون ریال، ارائه توضيحات تكميلي پيرامون بندهاي حسابرسي توسط مديرعامل  و مرد شماره يك مالي شركت ، تاييد حسابهاي شفاف و كلين امیرمسعود ارجمندی « معاونت مالي مجرب » و تيم مالي پاكدست شركت توسط حسابرس و بازرس قانوني ، تقدير ويژه رياست مجمع و نمايندگان سهامداران عمده مجموعه از عملكرد موفق تيم مديريت و مجاهدت پرسنل در كسب كارنامه كاري شايسته ، تشويق تيم مديريت شركت پس از پايان قرائت گزارش مديرعامل كه حاكي از استمرار داشتن يك روند رو به رشد در مجموعه طي سال مالي مورد گزارش عليرغم تمام معضلات و چالش ها بوده است ، پاسخگويي صادقانه و مستند به تمام سوالات سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت بر خط ، تقسيم سود 88.9 درصدي حاصله بين سهامداران ، اختصاص مبلغ 15 میلیارد تومان جهت ایفای مسئولیت اجتماعی، انتخاب موسسه حسابرسي بهراد مشار به عنوان حسابرس اصلي برای سال مالي آتي و نهايت همكاري صميمانه جناب حسین تشکر «مديريت فرهيخته روابط عمومي» با خبرنگاران جهت پوشش خبری و برگزاري مجمع در نهايت نظم با ميزباني شايسته كليه اركان شركت از ذينفعان از نكات خواندني اين مجمع بود.

همچنین بررسی کنید

شاهکار مدیریت نخبه داروسازی زاگرس فارمد پارس | تحقق اهداف تولیدی با اتکا به توان تولید داخلی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دارو سازي زاگرس فارمد پارس – نماد: ددام راس ساعت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *