سال مالی ۱۴۰۴ برای صنعت پتروشیمی، بهویژه تولیدکنندگان متانول، یکی از دشوارترین سالهای اخیر بود. افزایش قابل توجه نرخ خوراک و مواد اولیه، محدودیتهای تأمین انرژی، انجام حدود ۴۵ روز تعمیرات اساسی (اورهال) و همچنین پیامدهای جنگها و تنشهای منطقهای که بر زنجیره تأمین و تولید اثرگذار بود، شرایطی را رقم زد که بسیاری از شرکتهای این صنعت با کاهش تولید و افت سودآوری مواجه شدند.
🔹با وجود این شرایط، عملکرد پتروشیمی فنآوران در دوره مدیریت آقای رفیقدوست نشان میدهد که شرکت توانسته است با اتکا به مدیریت عملیاتی، کنترل هزینهها و تمرکز بر بازار، بخش مهمی از اهداف خود را محقق کند.
🔹کنترل مناسب هزینههای اداری و عمومییکی از شاخصهای مهم مدیریت بهرهوری، کنترل هزینههای اداری و عمومی است. هزینههای اداری و عمومی شرکت از ۱۰,۵۰۱,۷۳۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۱,۶۲۵,۰۴۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. با توجه به نرخ بالای تورم، افزایش هزینههای عمومی، رشد حقوق و دستمزد و افزایش بهای خدمات، این میزان رشد بیانگر انضباط مالی و کنترل مناسب هزینهها توسط مدیریت شرکت است و از جلوگیری از رشد غیرمتعارف هزینههای سربار حکایت دارد.
🔹پتروشیمی فنآوران با ظرفیت اسمی یک میلیون و ۲۹۰ هزار تن در سال، موفق به تولید واقعی یک میلیون و ۴۳ هزار و ۱۹۱ تن محصول شامل متانول، اسید استیک، مونوکسید کربن و سایر محصولات شده است.
🔹دستیابی به بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اسمی، آن هم در سالی که شرکت با ۳۵ روز توقف ناشی از اورهال، محدودیتهای انرژی، افزایش نرخ خوراک و شرایط خاص اقتصادی و منطقهای مواجه بوده، نشاندهنده عملکرد مطلوب مدیریت در حفظ پایداری تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود است.
🔹یکی از مهمترین نقاط قوت عملکرد سال ۱۴۰۴، عبور از بودجه مصوب شرکت است. پتروشیمی فنآوران موفق شد حدود ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان (همت) درآمد عملیاتی محقق کند که نشاندهنده تحقق اهداف فروش و مدیریت مناسب بازار در شرایط دشوار اقتصادی است.
🔹تحقق درآمدی بالاتر از برنامه مصوب، بیانگر برنامهریزی صحیح، مدیریت مؤثر فروش و بهرهگیری مناسب از فرصتهای بازار توسط تیم مدیریتی شرکت است.
🔹بر اساس آمار فروش داخلی تولیدکنندگان متانول کشور، مجموع فروش داخلی شرکتهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱۸ هزار تن بوده است که پتروشیمی فنآوران با فروش ۱۹۸ هزار و ۹۷۰ تن، موفق به کسب رتبه نخست عرضه متانول در بازار داخلی کشور شده است.
🔹کسب این جایگاه، نشاندهنده توانمندی شرکت در مدیریت بازار، پاسخگویی به نیاز صنایع داخلی و حفظ سهم بازار حتی در شرایط محدودیتهای تولید است.
🔹رشد قابل توجه پروژه CO₂یکی دیگر از دستاوردهای مهم شرکت، پیشرفت پروژه CO₂ است که در سال ۱۴۰۴ با رشد نزدیک به ۵۱ همراه بوده است. این پروژه علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، در مسیر توسعه پایدار، بهبود بهرهوری و استفاده بهینه از منابع، از پروژههای راهبردی شرکت محسوب میشود.
🔹سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی شرکت از ۱۱,۹۱۲,۲۹۲ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۸,۰۱۸,۹۷۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این موضوع نشاندهنده مدیریت مناسب داراییها، بهرهگیری از ظرفیتهای مالی و ایجاد منابع درآمدی مکمل برای تقویت وضعیت مالی شرکت است.
🔹نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه شرکت از ۱۹۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۹۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. هرچند این شاخص افزایش یافته، اما با توجه به اجرای پروژههای توسعهای، سرمایهگذاریهای انجامشده، شرایط اقتصادی کشور و نیاز به تأمین مالی در سالی همراه با فشارهای عملیاتی، این موضوع قابل تحلیل در چارچوب توسعه فعالیتهای شرکت است و لزوماً بیانگر ضعف عملکرد مدیریتی نیست.
🔹در پایان میتوان گفت که عملکرد پتروشیمی فنآوران در سال مالی ۱۴۰۴ را باید در بستر شرایط خاص صنعت و اقتصاد کشور ارزیابی کرد. افزایش نرخ خوراک، رشد هزینههای تولید، انجام تعمیرات اساسی، محدودیتهای انرژی و آثار جنگهای اخیر، موانع مهمی در مسیر فعالیت شرکت بودند.با این وجود، مدیریت شرکت به ریاست آقای رفیقدوست توانست با کنترل مناسب هزینههای اداری، تحقق تولید قابل قبول، عبور از بودجه مصوب، حفظ رتبه نخست فروش داخلی متانول، پیشرفت قابل توجه پروژه CO₂ و بهبود درآمدهای غیرعملیاتی، عملکردی قابل دفاع و مثبت از خود به نمایش بگذارد.
پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه