شنبه 17 مرداد 1405

افزایش 70 درصدی سود عملیاتی | ایده های خلاقانه مهندس نریمانی در سیمان فارس نو

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سيمان فارس نو – نماد: سفانو د راُس ساعت 15:15 روز دوشنبه مورخ 1405/03/18 درمحل  لويزان ، شيان ، ميدان شهيد طجرلو شرقي پلاک 63 سالن همايش هاي بين المللي کشتيراني جمهوري اسلامي برگزار شد.

در این مجمع که با حضور 88.07 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید ، ریاست مجمع برعهده آقای محمد احسان کیان ارثی بود ، که آقایان عليرضا قادري و علی مالمیر در مقام نظار اول و دوم و آقای ابوالحسن نريماني به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند .

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود 7.435 ریالی به ازای هرسهم به کار خود پایان دادند.

آخرین اعضای هیئت‌مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
سيمان فارس و خوزستان سيدمحمد افتخارالحسيني عضو هیئت‌مدیره غیر موظف – اصلی
سيمان فارس ابوالحسن نريماني نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف – اصلی
صنايع سيمان غرب هدايت مصطفائي عضو هیئت‌مدیره غیر موظف – اصلی
سيمان بهبهان عضو هیئت‌مدیره غیر موظف – اصلی
سيمان ساوه بهنام خوش کلام رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف – اصلی

مهندس ابوالحسن نریمانی در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه و ترکیب سهامداران «سفانو» افزود: سیمان فارس با بیش از دو دهه سابقه درخشان در تولید انواع محصولات سیمانی با کیفیت با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در روز در تاریخ ۱ اسفند ۳۸۴ در فیروزآباد به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر با ظرفیت اسمی ۹۰۰ هزار تن کلینکر و ۹۳۶ هزار تن سیمان در سال مشغول به تولید می‌باشد.

به گفته وی از راه‌اندازی شرکت حدود ۲۰ سال می‌گذرد لذا کارخانه شرکت، کارخانه‌ای نسبتا جوان تلقی می‌شود و در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. از این رو کارخانه سیمان فیروزآباد یکی از بهترین کارخانه‌های کشور قلمداد می‌شود.

مهمترین نکات مطرح شده: 

ظرفیت اسمی تولید کلینکر شرکت سالانه ۹۰۰ هزار تن است که با اجرای پروژه ادتیو، این ظرفیت به ۹۳۵ هزار تن افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر پروژه‌های مرتبط با طرح مسکن ملی و قراردادهای خاتم‌الانبیا و سپاه در دست اجرا قرار دارند.
متوسط هزینه حمل هر تن سیمان به مقصد شیراز حدود ۵۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
نرخ حمل مازوت از شیراز به بندرعباس ۵۴۴ تومان و به ماهشهر ۱٬۸۵۰ تومان اعلام شده است.
طبق محدودیت‌های ابلاغی، مصرف برق شرکت بیش از ۶ مگاوات امکان‌پذیر نیست و پس از ساعت ۲۰:۳۰ محدودیت‌ها برداشته می‌شود.
میانگین نرخ برق مصرفی شرکت حدود ۸۴۹ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.
مازوت مورد نیاز شرکت از پالایشگاه‌های شیراز، بندرعباس و ماهشهر تأمین می‌شود که سهم اصلی آن مربوط به پالایشگاه شیراز است.
به دلیل نزدیکی پالایشگاه شیراز، هزینه حمل سوخت از این مبدا کمتر از سایر مناطق است.
ترکیب سوخت مصرفی شرکت شامل حدود ۲۰ درصد گاز و ۸۰ درصد مازوت است.
حجم صادرات شرکت در سال مالی گذشته به حدود ۷۵ هزار تن رسید.
بخش عمده صادرات سیمان فارس نو از مسیر بنادر جنوبی کشور انجام می‌شود.
با توجه به چالش‌های موجود، فعالیت‌های صادراتی شرکت با برخی محدودیت‌ها و دشواری‌ها مواجه است.
در دوره اوج ناترازی برق، استفاده از برق سبز در سطح حدود یک درصد پیش‌بینی شده است.
میزان بهره‌گیری از برق سبز به شرایط عرضه و تقاضای بازار و همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده بستگی دارد.
در صورت افزایش محدودیت‌ها و وجود تقاضای مناسب، احتمال رشد خرید برق سبز وجود خواهد داشت.
هزینه آخرین محموله صادراتی برای کلینکر ۷۳۵ هزار تومان و برای سیمان ۵۴۰ هزار تومان بوده است.
ذخیره مازوت شرکت حدود ۷ میلیون لیتر است که نیاز تقریبی ۲۰ روز فعالیت را پوشش می‌دهد.
شاخص کلینکر فاکتور شرکت نسبت به بسیاری از شرکت‌های سیمانی وضعیت مطلوب‌تری دارد و در میان شرکت‌های هم‌گروه رتبه نخست را کسب کرده است.
با اصلاحات انجام‌شده در حوزه مواد اولیه، کلینکر فاکتور نسبت به اسفندماه حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
سیاست شرکت بر کاهش کلینکر فاکتور در تولید سیمان تیپ و سیمان آمیخته، با رعایت استانداردها و الزامات کیفی، استوار است.
مدیریت شرکت کاهش کلینکر فاکتور را یکی از رویکردهای پذیرفته‌شده و متداول در صنعت سیمان جهان می‌داند.
درباره تولید سیمان آمیخته عنوان شد که راه‌اندازی آن نیازمند سیلوی مجزا و بررسی دقیق بازار مصرف است.
مقرر شده مطالعات بازار برای تعیین میزان کشش تقاضای سیمان آمیخته انجام شود.
نرخ آب مصرفی شرکت طی دو سال اخیر تقریباً ثابت بوده و افزایش محسوسی نداشته است.
در صورت تغییر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۵، رشد نرخ آب در محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.
برنامه‌ریزی تولید به‌گونه‌ای انجام شده که در دوره محدودیت‌های انرژی، کمترین آسیب به روند تولید وارد شود.
افزایش هزینه‌ها از عوامل اصلی کاهش سود در شش‌ماهه نخست سال مالی جاری عنوان شد.
پیش‌بینی می‌شود بخشی از افت سود شرکت در نیمه دوم سال جبران شود.
موجودی پاکت شرکت حدود ۲ میلیون عدد است که پاسخگوی نیاز نزدیک به دو ماه خواهد بود.
آخرین خرید پاکت در اردیبهشت‌ماه با نرخ ۳۵ هزار تومان انجام شده است.
سود نقدی مصوب مجمع حداکثر ظرف یک هفته به سهامداران پرداخت خواهد شد.
در پایان، به ازای هر سهم ۷۴۳ ریال سود نقدی میان سهامداران تقسیم شد.

(گزارش تکمیلی به زودی در پایگاه خبری و نشریه)

 

 

همچنین بررسی کنید

تکمیلی از مراسم معارفه شرکت آکو باتری ایرانیان؛  پیش بینی فروش ۱۷ همتی و سود ۶.۳ همتی در سال ۱۴۰۵

🔹 در حال حاضر سرمایه ثبتی شرکت یک همت است. 🔹 شرکت از سال ۱۳۶۱ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *